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基金会内部治理与公信力建设
本社编2010 年出版271 页ISBN:9787508733326内部治理与公信力建设是基金会发展、公益事业进步过程中需要长期关注的问题。本书收录有关研究文章及与公益活动密切相关的法律法规政策。...
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内部控制 应用评价审计
邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...
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中国科技期刊引证报告 中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊) 核心板 2014年版
潘云涛,马峥主编2014 年出版436 页ISBN:9787502394738本书是一部有关中国科技核心期刊论文发表与引用方面的统计报告,以我国正式出版的、2013年度自然科学与工程技术各学科1990种中文科技核心期刊(含英文版期刊)为统计源期刊,对这些期刊所刊载论文的总被引频次、影...
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基于内部资本市场的投融资问题研究
宁宇新著2010 年出版136 页ISBN:9787511206503本书基于我国公司发展的现实背景,研究了集团公司内部资源配制问题对外部市场的影响,债务融资和担保问题,并研究了这些问题对集团公司运营效率的直接影响。...
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高职院校内部会计控制建设研究
齐绍琼著2013 年出版216 页ISBN:9787566702876本书系统介绍了内部会计控制的基本理论,分析了高职院校内部会计控制的现状及问题,并在此基础上重点介绍了高职院校内部会计控制的框架设计与实证设计。本书可供高职院校财务部门、内部控制与风险部门、审计部...
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企业风险管理·内部控制 理念与方法
康建国主编2007 年出版512 页ISBN:7220073674本书是在学习国外企业管理先进理念、贯彻国务院国资监管委《中央企业全面风险管理指引》文件基础上,结合本土企业实情,总结出来的理论、概念范式,操作规程,附有相关案例。...
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