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注册会计师审计质量评价与控制研究
王英姿著2002 年出版150 页ISBN:7810498118本书分为七章,采用规范研究的方法,介绍了审计质量评价体系、审计质量差异分析、审计质量控制机制等有关注册会计师审计质量评价与控制研究方面的内容。...
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内部审计流程操作规范
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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政府管制、公司控制权安排与独立审计需求 来自审计师选择与审计费用的经验证据
张奇峰著2007 年出版207 页ISBN:7542919253目前我国审计市场呈现集中度低、地区分割严重,对高质量审计需求不足的特点,成为我国审计质量整体水平不高、审计失败时有发生的根源之一,并直接导致了投资者对审计师德鉴证作用缺乏认同感,审计师在资本市场中的...
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内部审计 怎样才能有所作为
袁小勇著2012 年出版376 页ISBN:9787514116236本书是内部审计方面带有探索性的研究成果,本书分四大部分共17章,每章之后都附有“思考与探讨”,引导初学者加深对内部审计原理与技术的理解,鼓励实务工作者思考与探讨内部审计工作的一些深层次问题。...
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中国内部审计发展战略研究
王兵著2014 年出版264 页ISBN:9787511922069本书主要从中国内部审计发展的制度背景、中国内部审计近30年发展的历程回顾、中国内部审计发展现状和展望三个方面展开论述。在基于上述综合分析的基础上,文章提出了我国内部审计发展战略指导思想、目标和主...
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计算机审计质量控制模型
刘汝焯等编著2005 年出版241 页ISBN:7302107009本书提出了计算机审计的质量控制模型,将一个计算机审计项目按照质量控制的层次划分为过程、流程和任务;针对流程制定了控制标准,针对任务提出控制目标,并列举出有效的、针对性强的技术与方法,具有很强的可操作性...
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高速公路管理单位内部审计工作读本
智建成著2012 年出版374 页ISBN:7114097212本书结合高速公路管理单位内部审计实践需要,对其进行了疏理,其内容包括招投标、廉政建设、经济责任、财务管理,项目建设管理等内部审计所需要的内容。...
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注册会计师审计质量控制理论研究
冯均科著2002 年出版206 页ISBN:7500560354本书分析了审计质量的市场效应,设立了审计质量目标与控制审计质量的标准,并对我国审计质量控制研究的现状、在政府监管体制下审计质量控制的宏观模式等内容进行了探讨。...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 内部审计学
张庆龙著2017 年出版348 页ISBN:9787300245928本书首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、...