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内部控制与风险管理 理论、实务与案例
李晓慧,何玉润编著2012 年出版270 页ISBN:9787300163659本书围绕内部控制要素、设计、评价、审计和披露几个方面凸现实务操作的流程、底稿以及案例,本书搜集整理了大量的国内外企业的真实案例,行文活泼生动,将枯燥严肃的审计问题以鲜活的案例展现出来。...
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内部控制重点实证文献导读
林斌,舒伟主编2015 年出版611 页ISBN:9787509561669本书主要包括五个部分。本书共收录了发表在国际会计学TOP5上有关内部控制实证研究的87篇论文(含评论),其中TAR 28篇、JAR 14篇、JAE 19篇、CAR 21篇、RAS 5篇。在梳理文献的同时,我们发现内部控制的研究始终与...
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内部控制与审计风险案例分析
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
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上市公司内部控制评价信息披露研究
胡慧娟编2013 年出版221 页ISBN:9787509210697本书在对国内外上市公司内部控制评价信息披露文献进行系统梳理和评析的基础上,运用会计学、经济学、管理学等多学科的基本理论和研究成果,将规范研究和实证研究有机结合,对内部控制评价信息披露进行了较为系统...
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行政事业单位内部控制规范讲解
方周文,张庆龙,聂兴凯编著2013 年出版241 页ISBN:9787542940254本书立足于深度解读《行政事业单位内部控制规范》,本书的作者都具有多年的会计、内部控制研究和实务工作的经验,并参与了财政部《规范》的调研起草。本书按照《规范》的结构进行了布局,对其中的条款进行了深入...
