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内部控制设计 提升企业价值的战略过程
(英)马修·雷奇著2011 年出版237 页ISBN:9787550500242这是一本很有特色的专著,提供了一系列通过创新和设计以改进内部控制和风险管理效率的方法,致力于建立一种”智能内部控制与风险管理”,这些方法包括控制设计和控制系统的一些替代方法,还提供了监控和审计的控制...
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行政事业单位内部控制实务操作指南
王斌,张庆龙编著2014 年出版337 页ISBN:9787512363878本书以2012年11月29日财政部印发的《行政事业单位内控规范(试行)》为依据,基于我国行政事业单位内部管理现状,分别从内控规范要求、风险评估、单位层面控制设计、业务层面控制设计、监督评价和内部控制信息化六...
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建筑消防工程设计与施工系列丛书 建筑内部装修防火细节详解
张伟主编2015 年出版251 页ISBN:9787553745183本书吸收现代建筑防火设计技术和先进经验,介绍了怎样进行建筑内部装修防火。全书共分七章,主要内容包括建筑内部装修防火基础知识,建筑材料的燃烧性能和耐火等级,防火装修材料,阻燃材料,建筑防火涂料,建筑内部......
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企业内部控制基本规范及配套指引实施全案 图文版
阎磊主编2014 年出版339 页ISBN:9787500858089在当今复杂的商业环境中,每个企业都面临众多的风险因素,包括市场风险、运营风险、法律风险和财务风险等,并且风险具有多样性和复杂性,因此,企业的风险管理意识也越来越强。正是由于这些风险的存在,作为防范风险.....
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包容性治理 大学内部权力结构的新机制
王务均著2017 年出版382 页ISBN:9787305195242在梳理文献的基础上,考察中世纪大学和近现代西方大学的权力结构及其运行的历史和制度,阐明大学是学术权力和行政权力的利益包容体,对我国高校管理体制作了深入探讨,认为权力包容是共同维护和合力拓展大学利益的...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 3 经营分析和信息技术
中审网校主编2011 年出版249 页ISBN:9787545407891本书包括学习企业经营过程中涉及的相关知识,财务会计和管理会计等相关会计知识及模拟卷两套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。
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发电企业内部控制审计实务操作指南
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...
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城市内部空间格局与演变机理研究 以广西南宁为例
毛蒋兴,韦钰,潘新潮著2015 年出版325 页ISBN:9787514158946本书以广西首府城市南宁为典型案例,应用GIS空间分析和数学模型分析方法对南宁城市空间格局拓展、城市土地利用空间形态、城市土地利用效益空间、城市地价空间格局、城市商圈空间格局、城市开敞空间格局、城...
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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究
石恒贵著2016 年出版179 页ISBN:7514166556本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥作用的分析框架,内部审计通过与“其他三个治理主体”之间的协作能够发挥其治理作用。本书的研究内容...
