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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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CIA考试指南 第2部分 内部审计实务
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版438 页ISBN:9787121294167Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第二科,详细阐述管理内部审计职能、管理个人业务、欺诈...
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上市公司收入审计实务操作指南
北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...
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国家电子政务信息系统审计实务指南
《国家电子政务信息系统审计实务指南》课题组编2015 年出版471 页ISBN:9787511925046本书从信息系统管理控制保障建设项目规划设计、建设和运行的安全性、可靠性和经济性,应用控制保障系统承载业务运行和业务信息的安全性、可靠性和经济性,网络控制保障网络系统、存储处理和机房设施等运行环境...
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发电企业内部控制审计实务操作指南
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...
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审计概念与方法 现行理论与实务指南 第6版 中译本
(美)道格拉斯·R.卡迈克尔(Douglas R.Carmichael)等著;刘明辉,胡英坤译1999 年出版656 页ISBN:7810445278本书充分反映了美国审计准则和审计实务的最新变化,书中所介绍的一系列新概念、新方法,在国内尚无相应的通用术语。我们呆能根据自己的理解尽量选择意译贴近的词汇,同时在书后的主要名词英汉对照表中列出,以方便...
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