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基于交易成本的内部审计增值有用性研究
戴耀华著2010 年出版150 页ISBN:9787564208196本书从制度经济学的交易成本的角度详细论述了内部审计增值的相关问题,并基于权变理论构建了一个完整的概念模型框架,并进一步用实证的办法进行了验证。...
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高等学校企业内部审计工作底稿范例
孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...
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网上审计 网上远程审计 经营风险预警 计算机审计
邱胜利编著2003 年出版355 页ISBN:7504930504本书主要描述网上审计、经营风险预警和计算机审计实务,建立经营风险意识,加强风险控制,促使银行业务合规稳健、安全运行,防范和化解金融风险。...
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黄河水利委员会 内部审计实用手册 上
赵春理主编2004 年出版475 页ISBN:7806217738本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...
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黄河水利委员会 内部审计实用手册 下
赵春理主编2004 年出版926 页ISBN:7806217738本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...
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国际内部审计专业实务框架 阐释与应用
张红英等编著2010 年出版218 页ISBN:9787542925695本书依据国际内部审计专业实务框架(PPF)体系,重点对其中涉及的条款进行阐释,并于2004年实施的内部审计专业实务框架和我国准则进行比较,通过引入案例剖析和CIA考试经典考题分析,帮助内部审计人员掌握其内容。...
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内部审计新纪元 风险管理、控制及治理
(台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。
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