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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...
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《广西壮族自治区实施领导干部、企业领导人员任期经济责任审计条例》释义与操作
聂江武,黄明清编著2003 年出版330 页ISBN:7219047991本书对广西壮族自治区实施领导干部、企业领导人员任期经济责任审计条例的条款作详细解释并说明操作方法。
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公司治理与内外部审计
秦荣生著2013 年出版328 页ISBN:9787122166319现代公司为什么发展目标不明确?为什么公司股东与经理人员利益纠纷经常发生?现代公司为什么既要聘请外部审计机构进行审计,又要在内部设立专门机构从事内部审计?公司的内、外部审计能否进行协作,组成一个审计的有...
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制度环境与审计独立性 来自中国证券市场的经验证据
陈小林著2007 年出版267 页ISBN:9787811221688本书研究了制度环境对审计独立性的影响,具有很强的现实意义和理论价值。本书将实证研究方法与规范研究方法相结合,对宏观制度环境和微观制度环境对审计独立性的影响进行了深入的研究,得出了许多有意义的结论,是...
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