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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
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电网企业内部审计实务
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发电企业内部控制审计实务操作指南
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...
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信息系统审计、控制与管理
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商业银行内部审计ABC
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SOA与内部审计新规则
(美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;刘霄仑主译2007 年出版312 页ISBN:7802211905本书主讲《萨班斯——奥克利斯法案》简称SOA与内部审计的新规则,在于重建内审标准,职业道德,防范审计欺诈等。
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