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国库资金风险控制指南
中国人民银行国库局,中国金融学会国库专业委员会编2013 年出版349 页ISBN:9787504972149国库是国家金库的简称,是办理国库资金收纳、划分、留解、退库与支拨业务的专门机构。国库在办理这些基本业务的过程中,承担着确保国库资金安全完整,确保国库资金缴拨准确及时,确保国库资金保值增值的重大责任。...
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邮储农信社(农商行)银行承兑汇票操作实务及风险控制培训
立金银行培训中心教材编写组著2016 年出版258 页ISBN:9787513639415本书立足于农信和邮储系统,首次全面系统的讲解了最新各类票据产品、票据业务操作方式,从买方付息票据、代理贴现、商票保贴、商票保押、票据池等,到基础票据的操作角度和风险管理角度对票据业务操作过程进行了...
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控制自我评价 经验、现状思考和最佳实践
(美)理查德·瞿特,丹尼尔·泽特南,德波娃·德哈斯著2010 年出版226 页ISBN:9787811228878本书对控制自我评价(CSA)的实务和经验进行了详尽的介绍:对企业实施CSA的必要性进行了阐述,对实施过程中的阻碍因素和影响其成功的关键因素一一作了列示,还对内部审计部门在全企业范围内推广CSA所担负的使命和扮...
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轨道交通工程建设安全风险控制实施指南
罗富荣主编2011 年出版367 页ISBN:9787112125968为促进轨道交通工程建设安全风险技术管理工作的系统化、规范化和信息化,最大限度地规避风险,避免人员伤亡和环境损害,降低工程造价和工期损失,本体系着重强化轨道交通工程建设安全风险技术管理的过程控制,是开展...
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基于风险预警的企业内部控制缺陷信息披露研究
许江波著2015 年出版184 页ISBN:9787514160963本书主要基于风险预警的角度来研究内部控制缺陷的信息披露问题,主要有以下研究意义:第一,为进一步完善企业内部控制缺陷的信息披露,进而加强企业内部控制建设和风险管理提供新的视角和思路;第二,为投资者(出资......
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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旅游景区法律风险控制机制的实证研究
汪传才著2018 年出版425 页ISBN:9787503259814游客在景区游玩过程中发生人身伤亡、财产损失而带来的旅游事故,是景区经营中面临的最大法律风险。旅游事故因为损失大,当事人对结果的预期落差大,往往难以私了,要通过诉讼解决。从法律上看,景区对游客的人身财产...
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农村合作金融机构内部控制综合评价
张初础主编2005 年出版541 页ISBN:7542915711本书根据中国人民银行《加强金融管理机构内部控制的指导原则》和上海分行《辖区农村信用内部控制评价暂行办法》等有关规定,对农村合作银行,农村信用社和联社的内部控制状况进行综合测试和评价,提供具体的评价...
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土壤 地下水中Cr(VI)的迁移机制及健康风险评价预警
王振兴,柴立元,杨志辉著2017 年出版139 页ISBN:9787548726340主要内容如下:(1) 揭示了铬渣中Cr(VI)溶解释放的动力学机理,建立了模拟酸雨条件下铬渣中Cr(VI)的动态淋溶仿真模型,定量预测大气降水作用下Cr(VI)对土壤的污染强度。(2)研究了Cr(VI)在土壤中的迁移机理和污染规律...
