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国有控股上市公司内控管理与内部审计
罗重辉编著2005 年出版520 页ISBN:7538273875本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...
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构建公司受托责任 新兴的社会和道德会计、审计与报告实务
西蒙·扎德克,彼得·普鲁赞,理查德·埃文斯著2006 年出版275 页ISBN:7208062471本书是关于社会道德会计、审计和报告的比较全面和深入的总结。
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信息环境、审计治理与投资者利益保护
陈小林编2012 年出版179 页ISBN:9787514114461本书旨在研究信息环境、审计治理机制与投资者利益保护的关系。过去的研究主要以盈余质量高低来度量信息环境、审计治理机制对投资者利益保护的影响,而本书另辟蹊径,以金融领域最近被广泛运用的知情交易概率作...
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资本市场与注册会计师审计
杨政,许汉友主编;崔秀梅,凌华,严明等副主编2014 年出版277 页ISBN:7511921558本书是审计专业硕士的系列教材之一,主要包括资本市场演进与注册会计师审计的需求、注册会计师审计质量与效率、注册会计师审计流程与法律责任、会计事务所组织形式与审计营销、注册会计师审计诚信等方面内容...
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格式合同的司法规制研究
张建军著2014 年出版224 页ISBN:9787562044178本书较为系统地论述了格式合同的概念、特征,探讨了格式合同产生、勃兴的多维基础,分析了格式合同的价值以及格式合同对契约自由、契约正义的冲击,在此基础上,对格式合同的各种规制方法作了全面的介绍和比较,并重...
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审计基础知识 第4版 学习指导与练习
宫相荣,李海红主编2004 年出版378 页ISBN:7500571844本书总结了各章的知识结构及在教材中的位置,学习要求及应注意的事宜,社会实践要扩充的知识和操作技能,消化理解所需的习题类型及参考答案等。...
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公司治理与审计质量 经验证据
余宇莹编2013 年出版149 页ISBN:9787313090638本书借助新制度经济学的契约理论厘清了公司治理和独立审计产生的渊源,探讨公司治理和独立审计之间的关系。在理论分析的基础上,运用上市公司的大样本数据,分别检验了公司治理系统、公司治理子系统和董事会特征...
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内部控制与审计风险案例分析
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
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中文普通图书CNMARC格式实用图例
沈阳市图书馆编2016 年出版398 页ISBN:9787501357932本书是由沈阳市图书馆采编部的业务骨干在多年编目经验累积的基础上,经过总结和筛选集合而成。其中列举了大量工作实例,以图文并茂的形式,直观、清晰地记录了编目过程中遇到的种种疑难问题及解决办法,旨在帮助和...
