当前位置:首页 > 名称

大约有59,389项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1606秒)

为您推荐: 长征内部资料 社会主义价格理论问题内部讨论会资料 第二次国内革命战争内部资料 明国师三僚麒麟堂内部资料地理风水古书二十四山九星消峰纳水秘本 伤科内部资料 融资内部资料

  • CEO接班方略 寻找具有外部眼光的内部

    约瑟夫·L·鲍尔著2009 年出版234 页ISBN:9787100065597

    本书白规划接班人问题和训练领导力结合起来,描述了“具有外部眼光的内部人”的特征,幷揭示了怎样吸引、培养和提拔这类领导人。

  • 新企业内部控制规范及相关制度应用指南

    中华会计网校编著2008 年出版359 页ISBN:9787010074979

    2008年6月28日五部委联合发布《企业内部控制基本规范》。为了加强对《规范》及其指引的学习培训,建立健全企业内控制度,帮助广大企管人员、注册会计师理解、应用基本规范和指引,中华会计网校特组织编写了此书...

  • 金融机构内部控制理论与实践研讨会论文集

    中国人民银行稽核监督局,中国金融稽核监督研究会编1998 年出版302 页ISBN:7504920134

  • 企业内部控制基本规范配盘课件

    李三喜著2011 年出版238 页ISBN:9787511905086

    本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参考。本书以三泰公司的相关实践为案例,对法规的适用范围、...

  • 公司治理与内部审计

    郭涛敏,罗萍著2017 年出版190 页ISBN:9787550429673

    本书主要针对公司治理与内部审计展开,主要就内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,解读了公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益于加强我国内部审...

  • 企业内部审计的47个技巧

    王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762

    本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...

  • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南

    中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590

    本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...

  • ERP-从内部集成起步

    陈启申编著2004 年出版392 页ISBN:7505397346

    本书主要依照Gartner公司的文献来介绍ERP,依照APICS(美国生产与库存管理协会)的经典文献和教材,来讲解内部集成。从工业工程学的视角,把管理思想和观念、信息技术应用于工程的方法融合起来进行讲解,而不是仅仅站...

  • 药学综合知识与技能内部讲义

    执业药师资格考试研究中心编著;中公教育医药卫生考试研究院审定2015 年出版422 页ISBN:9787510098314

    2015新大纲版《国家执业药师资格考试辅导用书·药学综合知识与技能·内部讲义》由中公教育执业药师考试研究中心精心编写,适用于国家执业药师资格考试西药类考生。本书包括药学服务、处方调剂、常用医学检查...

  • 中国企业内部控制建设征文集选 2011年

    财政部会计司,证监会会计部,中国会计报编2012 年出版579 页ISBN:9787514117301

    本书是财政部会计司组编的的有关企业内部控制建设的论文集,涉及风险管理、评价体系、管理创新、控制体系等。

返回顶部