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军队院校内部审计操作指南
丁红等编2015 年出版183 页ISBN:9787121258947本书共十章,前三章是综合性研究,介绍了军队院校内部审计的概念、特点、职能、职权以及审计依据和审计文书内容和格式;后面七章,分类介绍了军队院校开展的经济责任审计、基本建设审计、采购预算审计等审计类型的...
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防止小企业内部的网络欺诈 审计师与业主须知
(美)杰克·波罗纳(G.Jack Bologna),(美)保罗·萧(Paul Shaw)著;郭懿美译2001 年出版251 页ISBN:7111091833 -
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内部控制与企业风险管理 实务操作指南
胡为民等编著2007 年出版297 页ISBN:7121040107在国际上普遍重视企业的内部控制制度和风险管理的大环境下,2006年,我国上市、深市也颁布了上市公司内部控制指引,本书在这样的环境下应运而生。本书理论与实际相结合,立足于我国企业内部控制与风险管理的现状,结...
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煤炭企业法律风险控制与管理规章指南
李浩然著2012 年出版254 页ISBN:9787509337523本书共分为风险控制和规章指引两大部分,在风险控制篇重点针对煤炭企业中存在的问题和合同事务中的风险进行分析并提出应对策略,在规章指引篇主要对相关制度的制定提供范本和制作详解。...
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企业内部审计的47个技巧
王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...
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内部控制与企业风险管理 实务操作指南
胡为民编著2009 年出版330 页ISBN:97871210848432008年6月28日,财政部联合其他部委发布了《企业内部控制基本规范》,对之前的内部控制框架做了修订。作者根据新的企业内部控制框架对本书第1版做了相应的修订。全书分为4部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评...
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