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国际注册内部审计师资格考试应试指南
吴清泉主编2001 年出版322 页ISBN:721803621X本书内容包括:内部审计实务标准,内部审计师协会道德准则,内部审计程序,内部审计技术,管理控制和信息技术,审计环境。
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财务报告内部控制与风险管理
张先治,袁克利主译2008 年出版270 页ISBN:9787811222548本书由三部分组成,分别是:《COSO 1992 控制框架与管理层内部控制报告:实施情况调查和分析》、《基于全球视角的财务报告内部控制评估研究》、《企业风险管理:有效实施的工具与技术》。...
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跨国公司内部的知识转移研究
于鹏著2011 年出版301 页ISBN:9787513006101本书以跨国公司内部的知识转移作为研究对象,通过文献归纳、理论模型演绎和数理统计分析等方法的综合运用,从理论和实证两个方面对跨国公司内部组织层面和个体层面的知识转移行为,跨国公司内部知识转移的影响因...
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日本优化公司内部治理机制的理论与实证研究
李彬著(辽宁大学日本研究所)2011 年出版397 页ISBN:9787561063590本书是作者在博士论文基础上对于以日本为例的公司内部治理的机制进行了深入、全面、以理论到实践等各个方面的综合性论述。
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企业内部控制与风险管理
徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2013 年出版224 页ISBN:9787565412936本书依据五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》,介绍先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论,通过企业运作中的典型实例讲解主要业务活动中的控制要点、控制标...
