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预算会计优秀论文选 2004-2005
北京市预算会计研究会编2005 年出版354 页ISBN:7530417320本书汇集了财政系统内和行业内外一些专家、学者对社会各方面的财政预算的研究与探讨的调研报告。
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内部控制信息披露基本理论问题研究
黄平著2016 年出版181 页ISBN:9787308164511本书主要内容如下:1.资本市场信息披露监管的理论分析,包括信息披露监管的演进特点分析、信息披露监管的有关假设反思、信息披露制度有效性的影响因素;2.内部控制本质属性探究与内部控制信息特征分析;3.从资本市...
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中国上市公司内部控制信息披露的有效性研究
张晓岚,沈豪杰著2015 年出版245 页ISBN:9787543224513本书构建了一个基于熵模型计量的内部控制信息披露质量指数以计量上市公司内部控制信息披露质量的高低,并在此基础上,基于内部控制信息披露有效性的检验标准,分别就治理目标实现能力和治理手段的约束力共两个维...
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基于现代系统思考的企业内部控制创新研究
王桂莲著2011 年出版214 页ISBN:9787514104622本书在国内外现有的内部控制和相关学科研究成果的基础上,利用西方现代系统思考的理论与方法,开展企业内部控制创新研究。以21世纪组织的假设和现代企业理论的人性假设为基础进行分析,依据软系统思考的方法,提出...
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2011全国招标师职业水平考试辅导用书 《项目管理与招标采购》命题点全面解读
建筑考试培训研究中心组织编写2011 年出版250 页ISBN:9787113126766本书为2011全国招标师职业水平考试辅导用书,项目管理与招标采购方面的内容。本书为考试系列书籍,书中内容根据最新考纲编写的以备考试。
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第一大股东控制与会计业绩及股票价值
刘任帆著2007 年出版185 页ISBN:7505864394作者选择沪深两市1998年以前上市的12个行业中541家公司为样本,通过数学模型加以分析,第一大股东的控股地位及期属性对会计业绩及股票价值有何影响,第一大股东所持股权的国家股和国有法人股区分对会计业绩与股...
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董事会治理与上市公司风险行为研究 基于内部控制和风险承担视角
周婷婷著2014 年出版164 页ISBN:9787509632215本书是董事会治理风险效应研究的学术专著。随着公司经营发展对风险管理的日益需求,各国的治理实践不断优化调整,持续推动着董事会的风险功能建设。屡禁不止的公司丑闻事件、2008年的金融危机进一步强化了风险...
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企业内部控制实施细则手册 第3版
周常发编著2017 年出版264 页ISBN:9787115461643本书按照“目标+风险+流程+制度”四位一体的方式进行写作的,是一本详实的企业内部控制实施细则手册。本书细化了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业...
