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企业内部控制与风险管理
徐玉德,孙永尧编著2016 年出版464 页ISBN:9787514175233本书稿以我国财政部2010年以来公布的关于企业内部控制的应用指引与解释为依据,结合COSO的内部控制整合框架、企业风险管理框架,从单位层面与业务层面对内部控制框架内容、设计及其评价、风险管理及其效果评价...
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企业内部审计项目管理规范操作
陈新环著2009 年出版281 页ISBN:9787802217607本书共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。
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内部审计新纪元 风险管理、控制及治理
(台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。
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企业内部控制规范研究 北京市企业内部控制优秀论文
北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编2011 年出版342 页ISBN:9787509208052本书汇总了北京市企业内部控制优秀论文共63篇,由北京市财政局牵头,皆来自北京市众多企事业单位内部控制工作一线及财会系统管理部门的宝贵经验及研究成果,适宜各类企事业单位参考阅读。...
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2017年版
企业内部控制编审委员会编2017 年出版569 页ISBN:9787542952936本书收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务...
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