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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2014年版
企业内部控制编审委员会编2014 年出版500 页ISBN:9787542942128内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展战略...
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供电企业财务内部控制评价手册
蔡华林,江金霞主编2011 年出版523 页ISBN:9787512312029本书按照《关于印发<国家电网公司财务内部控制手册>和<国家电网公司财务内部控制评价手册>的通知》(国家电网财[2009]1185 号)的要求,安徽省电力公司结合本公司具体业务情况,制定和完善本公司的财务内部控制操...
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国际内部审计专业实务框架 阐释与应用
张红英等编著2010 年出版218 页ISBN:9787542925695本书依据国际内部审计专业实务框架(PPF)体系,重点对其中涉及的条款进行阐释,并于2004年实施的内部审计专业实务框架和我国准则进行比较,通过引入案例剖析和CIA考试经典考题分析,帮助内部审计人员掌握其内容。...
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2015年版
企业内部控制编审委员会编2015 年出版516 页ISBN:9787542945723本书内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展...
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