当前位置:首页 > 名称

大约有59,389项符合查询结果项。(搜索耗时:0.8039秒)

为您推荐: 长征内部资料 第二次国内革命战争内部资料 社会主义价格理论问题内部讨论会资料 明国师三僚麒麟堂内部资料地理风水古书二十四山九星消峰纳水秘本 伤科内部资料 融资内部资料

  • 顶级销售员内部核心课程 成交有道

    苏山编著2014 年出版240 页ISBN:9787563940349

    本书是销售员内部核心课程的一本,全书以介绍合理的成交方式为主线,成交是销售的最终目的,只有选择合适的销售方式,才能用真实情感换来客户的尊重,实现成交,成功自然就会到来。...

  • 内部控制 精要版

    谢盛纹,廖义刚,曹菁主编2012 年出版220 页ISBN:9787565409950

    本书的编写紧扣我国内部控制规范内容体系,参考借鉴已出版有关著作内容,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解,同时重点考虑了会计专业硕士(MPAcc)、审计专业硕士、资产评估专业硕....

  • 广播影视内部审计文集

    中国内部审计协会广播电影电视分会编2013 年出版254 页ISBN:9787507836776

    本书集中展示了近年来广电系统内部审计工作的发展趋势,以及理论探讨成果和工作实践经验。针对广播影视产业的迅猛发展,审计工作中出现的新问题进行研究。并收录了30篇内部审计优秀文章获奖作品,从综观到个人观...

  • 中国石化销售企业内部培训教材 我们的企业

    中国石化销售有限公司《我们的企业》编写组编2007 年出版147 页ISBN:

  • 国际内部审计专业实务框架

    国际内部审计师协会著;中国内部审计协会译2009 年出版92 页ISBN:9787509513699

    本书主要是关于国际内部审计专业实务方面的标准,包括属性标准、工作标准和实施标准。属性标准和工作标准适用于所有内部审计服务,实施标准是对属性标准和工作标准的扩充,提供了适用于确认业务或咨询业务的相关...

  • 内部审计流程操作规范

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963

    内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 企业内部控制规范 2010

    中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国审计署等编2010 年出版205 页ISBN:9787509521670

    本书是根据国家有关法律法规和《企业内部基本规范》,由国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门联合制定的,包括18项应用指引和评价指引、审计指引等内容,2011年起在境内外同时上市的公司施行。...

  • 企业内部控制自我评价与审计

    杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163

    本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...

返回顶部