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内部审计 公司免疫系统提升企业价值
德勤企业风险管理服务部编2013 年出版49 页ISBN:9787313094025本书重点探讨了内部审计对于企业风险管理、内部控制的重要性与作用。本书具有较高的理论与实践价值,适合公司审计人员参考阅读。
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《企业内部控制规范》实施技术与案例研究
宋德亮编著2012 年出版375 页ISBN:9787514116342本书共有十章,包括:内部控制的整体框架;采购与付款;生产运营;销售与收款;货币资金;资产管理;投资与融资;人力资源;合同管理;信息系统。...
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金融控股公司内部治理机制研究
梁远航著;曾晋康主编2014 年出版287 页ISBN:9787511867247本书揭示出金融控股公司内部治理上不同于一般控股公司和单一企业的特性,并立足于我国实际,总结出我国金融控股公司内部治理机制失当后导致的特殊风险,以这些特性为“靶心”,勾勒出我国金融控股公司内部治理机制...
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企业内部审计项目管理规范操作
陈新环著2009 年出版281 页ISBN:9787802217607本书共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。
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企业集团内部控制构建研究
程腊梅著2012 年出版234 页ISBN:9787206088872本书为一部学术专著,首次以企业集团为研究对象,以我国所颁布的企业内部控制配套指引为指导,分三个方面探索了企业集团内部控制构建,对我国企业集团内部控制建设具有一定借鉴意义。...
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现代企业内部控制实务
高立法,吕宏斌,王士民等主编2017 年出版687 页ISBN:9787509649459在第二版的基础上加以修改,研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制...
