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企业内部控制评价及审计指引配盘课件
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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上海国家会计学院CFO丛书 内部控制与内部审计
上海国家会计学院著2012 年出版389 页ISBN:9787514101560本书从财务会计的角度,揭示了一些企业由于内部控制制度的疏漏与不完善,导致企业遇到挫折甚至失败,进而对如何加强企业内部控制提出了有效的方法,特别是在财务上,提出了如何辅助加强企业内部控制的有效方法。...
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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自动控制原理 练习与测试篇
杨平等编著2012 年出版368 页ISBN:9787512335325本书为普通高等教育“十二五”规划教材。本书是为学生在学习自动控制原理课程时,复习知识、练习习题和自我测试以及利用计算机软件工具提高做题和学习效率而专门设计的。...
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计算机审计质量控制模型 第2版
刘汝焯编著2016 年出版205 页ISBN:9787302429623本书将一个计算机审计项目按照质量控制的层次划分为过程、流程和任务,针对流程制定了控制标准,针对任务提出了控制目标,并列举了有效的、针对性强的技术与方法,具有很强的可操作性。随书附带的光盘收录了一些技...
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机电系统测试与控制从入门到精通
王志刚等编著2011 年出版350 页ISBN:9787111329763本书针对机电工程相关专业的本科毕业生的专业知识背景,在机电工程测试技术中,对感测技术与参数测试、信号调理与数据传输等作了介绍。