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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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企业内部控制知识培训教程
国网内蒙古东部电力有限公司编写2014 年出版237 页ISBN:9787565415630本书对内部控制的基础知识进行了全面梳理,涵盖财政部、证监会等5部委2008年以来下发的内部控制基本规范、配套指引、实施中相关问题解释等一系列制度指引,以及国资委下发的关于加快构建中央企业内部控制体系...
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疾病控制(中级)模拟试卷及解析
赵玉斌,肖颖主编2008 年出版299 页ISBN:9787509122433《疾病控制(中级)模拟试卷》是全国卫生专业技术资格考试的系列模拟卷之一。是疾病控制专业的教授根据全国卫生专业技术资格考试的大纲,为考生临考备战撰写的综合性、巩固性的复习题。题目难度和题型分布参考实...
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企业内部控制双系统构建研究 基于事理学的阐释与应用
杨芳著2013 年出版154 页ISBN:9787516128121本书为云南民族大学文库的一种。目前,我国经济发展有两大显著趋势:一是国内改革开放不断深化;二是国际化接轨加速。企业作为经济发展的重要主体,迎来新发展机遇的同时也将面对更多的生存风险和成长陷阱。企业内...
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企业法律风险案例评析
汲斌昌主编2008 年出版373 页ISBN:9787503680786山东省国资委于2006年10月举办了“国有企业法律风险防范与控制论坛”和“企业法律风险防范”论文征集活动,部分优秀论文和演讲稿已经编成《国有企业法律风险防范与控制》一书出版。同时,为了更加生动、具体地...
