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注册会计师审计质量评价与控制研究
王英姿著2002 年出版150 页ISBN:7810498118本书分为七章,采用规范研究的方法,介绍了审计质量评价体系、审计质量差异分析、审计质量控制机制等有关注册会计师审计质量评价与控制研究方面的内容。...
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内部审计流程操作规范
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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企业内部控制规范讲解 2010
财政部会计司编2010 年出版452 页ISBN:97875058952702010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号),连同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》,标志着我国企业内部控制规范体系建成。根据五....
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基于风险管理的企业内部控制框架构建
潘晓梅,陈萍编著2010 年出版253 页ISBN:97875058985092008年,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,并已于2009年7月1日开始实施。本书在该规范的基础上,结合美国COSO委员会发布的《内部控制整体框架》和《企业风险管...
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基于战略导向的科研项目型企业内部控制研究
张超编2012 年出版156 页ISBN:9787513014724本书结合组织特性、理论基础、存在问题、组织架构和企业战略各方面,对科研项目企业在战略导向下的内部控制建立问题进行了研究,得出了科研项目企业内部控制的建立必须兼顾内部控制的目标、必须立足于战略之上...
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