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CIA考试指南 经营分析和信息技术 习题解答卷
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新时期中国审计改革创新与审计监督实务全书 下
本书编写组编2004 年出版1691 页ISBN:7800916448本书围绕新时期我国审计工作的难点与重点而撰,详细论述了内部审计、社会审计、经济效益审计以及审计监督的程序与方法。
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现代中国审计学 电子数据下的审计实务
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注册会计师审计综合实训
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跨国公司内部贸易与国际竞争优势
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公共部门注册会计师审计制度研究 基于政府财务报告审计的思考 财政部2015年改革发展重大研究课题
财政部会计司联合研究组著2016 年出版165 页ISBN:9787509568514财政部党组高度重视公共部门注册会计师审计理论研究和制度建设。2015年4月,财政部批准将“公共部门注册会计师审计制度研究”作为财政改革发展重大研究课题,由财政部会计司牵头负责研究工作。财政部会计司组...
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合同风险管理与内部控制 理论实务案例
朱锦余著2010 年出版276 页ISBN:9787806848203本书主要以合同风险管理与内部控制为理论基础,探讨特定类型合同的风险管理与内部控制问题,并对典型案例进行了分析。
