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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2019版
企业内部控制编审委员会编著2019 年出版551 页ISBN:9787542960801本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...
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企业发展战略与内部控制
饶亮著2018 年出版253 页ISBN:9787558129766企业的成功来自于企业家对战略的把握能力和对经营的控制能力。本书从制度学的角度,建构了企业组织结构,全面预算管理、业绩评价与激励机制体系和有效控制企业财务战略的实施要点,通过对财务战略实施的控制,不断...
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大数据信息时代企业财务风险管理与内部控制研究
李艳华著2019 年出版146 页ISBN:9787206156175完善的企业内部控制对企业财务风险管理有很大的作用,同时,企业财务风险的管理对企业内部控制也存在一定的影响。他们二者相互影响、相互作用,但他们之间又存在一定的区别。本书通过对企业财务风险管理、企业...
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信息系统审计 安全、风险管理与控制
孙强主编2003 年出版568 页ISBN:7111121708本书从商业的观点来论述XML(可扩展标记语言)。尽管其是一项相对新的互联网技术,但实用前景广阔。书中详细讲述了XML在电子商务中的应用和优势。...
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广播影视内部审计文集
中国内部审计协会广播电影电视分会编2013 年出版254 页ISBN:9787507836776本书集中展示了近年来广电系统内部审计工作的发展趋势,以及理论探讨成果和工作实践经验。针对广播影视产业的迅猛发展,审计工作中出现的新问题进行研究。并收录了30篇内部审计优秀文章获奖作品,从综观到个人观...
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国际内部审计专业实务框架
国际内部审计师协会著;中国内部审计协会译2009 年出版92 页ISBN:9787509513699本书主要是关于国际内部审计专业实务方面的标准,包括属性标准、工作标准和实施标准。属性标准和工作标准适用于所有内部审计服务,实施标准是对属性标准和工作标准的扩充,提供了适用于确认业务或咨询业务的相关...