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内部控制 应用评价审计
邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...
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银行内部控制与内部稽核
银行内部控制与内部稽核编辑委员会主编2012 年出版532 页ISBN:9865943110本次增修订六版系配合最近一年来金融主管机关、中央银行及银行公会等单位法规函令之新颁或增修订,以及银行各项业务实务操作之改变,予以修订,以符实用。本书对金融从业人员不论于日常业务参考、进修或准备应试...
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日本内部控制评价与审计准则
日本企业会计审计会发布著2007 年出版128 页ISBN:7811222108本书介绍了日本《关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)》、日本《财务报告内部控制评价与审计准则》、日本《财务报告内部控制评价与审计实施准则》的相...
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中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行
贺志东编著2014 年出版382 页ISBN:9787121233555本书是新政策下的第一部内部审计实务操作指南,依据自2014年1月1日起施行的《中国内部审计准则》精心编写。全书共5篇13章,紧紧围绕新内部审计准则,全面涵盖内部审计综合知识、内部审计作业准则、内部审计业务...
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城市商业银行内部控制审计
于敏著2005 年出版335 页ISBN:7205055369本书共十一章,详尽地对城市商业银行内部控制审计内容、目标、程序及方法等内容作了介绍,同时对其各环节业务如何进行内控与审计都作了分析,另外对如何进行内部控制综合评价及撰写内部控制审计报告也都作了细致...
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中国上市公司内部审计运行效果研究
陶玉侠著2016 年出版128 页ISBN:9787514169775本书在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效应进行实证研究,对内部审计能否在公司治理中发挥改善作用做出了肯定的回答。本书从独立性、责任授权...
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审计学 轻轻松松学审计
丁朝霞主编2013 年出版516 页ISBN:9787306046512本书共分4编,29章,讨论了审计基本理论、不同类型的审计及特点、审计程序与技术、交易循环审计等等有关审计的方方面面。书中配有一些精美的插图和趣味案例,试图以轻松有趣的方式让读者掌握有关审计的各方面知...
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国际注册内部审计师资格考试应试指南
吴清泉主编2001 年出版322 页ISBN:721803621X本书内容包括:内部审计实务标准,内部审计师协会道德准则,内部审计程序,内部审计技术,管理控制和信息技术,审计环境。
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新时期中国审计改革创新与审计监督实务全书 下
本书编写组编2004 年出版1691 页ISBN:7800916448本书围绕新时期我国审计工作的难点与重点而撰,详细论述了内部审计、社会审计、经济效益审计以及审计监督的程序与方法。