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银行内部控制与内部稽核
台湾金融研训院编著2013 年出版404 页ISBN:9787504970121本书是台湾金融研训院和上海明鸿中小银行培训中心合编的《两岸金融研训丛书》之一。主要内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理整合架构、内部控制制度之建立与执行以及银行各项业...
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独立审计具体准则第7号 审计报告
中国注册会计师协会编2003 年出版69 页ISBN:7505836625本书是中国注册会计师协会编写的有关《独立审计具体准则第7号》的图书,包括准则的内容、准则的讲解,以及与以前所使用的准则的比较对照表。...
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审计理论研究 审计主体视角
郑石桥著2016 年出版615 页ISBN:9787542953667本书从审计主体视角,现代审计可以区分为政府审计、民间审计和内部审计,上述三种审计主体,对于审计基本问题,既有共性,也有个性。本书完成共性研究,本书以共性为基础上,重点关注各审计主体在基本问题方面的个性......
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国家治理能力视角的国家审计功能理论研究 国家审计机关审计功能研究
张军著2017 年出版195 页ISBN:9787302480013世界上绝大多数国家都设立了国家审计机关,但是各国审计机关隶属关系和发挥的功能存在较大差异,现有理论主要从国家审计体制来进行解释,但无法解释立法型审计体制之间存在的巨大差异。为解答上述问题,本书从国家...
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卫生系统内部审计操作指南
卫生部规划财务司主编2012 年出版321 页ISBN:9787117159876随着医药卫生体制改革的不断推进,卫生内部审计作为内部监督与服务功能的作用越来越重要。但是,长期以来,卫生内部审计工作者缺乏有针对性、科学与便于操作的内部审计工作流程和规范性要求,缺少开展卫生内部审计...
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审计实验室 3 风险审计的技术和方法
李晓慧主编2003 年出版284 页ISBN:7505835084本书是在以《独立审计准则》、《企业会计准则》的基础上,以收集会计记录、风险审计的记录为核心证据来支持审计意见的发表。