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内部控制会计制度设计 理论·实务·案例
张文贤,孙琳主编2004 年出版245 页ISBN:7542912518本书汲取了6~7个案例,反映企业会计内部控制的运作情况及其重要性,为现代企业制度的执行提供了实际范例。
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审计实验室 审计实务个案分析
李晓慧主编2000 年出版277 页ISBN:7505823590本书内容包括:销售与收款循环审计案例,购货与付款循环审计案例,生产循环审计案例,筹资与投资循环审计案例,其他与特殊事项审计案例等。...
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CIA考试指南 经营分析和信息技术 理论卷
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版498 页ISBN:9787121111303Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第三科,即经营分析和信息技术,讲述了商业流程,财务会计与财务,管理会计,监管、法律和经济,信息技术等...
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2013年注册会计师(CPA)全国统考专用辅导教材系列 审计辅导教材
《审计辅导教材》编写组编2013 年出版427 页ISBN:9787115319562本书全面介绍了经济生活中涉及的各项税收法律,主要有增值税法、消费税法、营业税法、企业所得税法、个人所得税法、关税法、土地增值税法、资源税法、印花税法、契税法、税收征收管理法、税务代理与税收筹划...
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