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风险管理框架下审计理论与流程研究
李晓慧著2009 年出版330 页ISBN:9787811228236本书在规范研究基于风险管理框架下的审计理论和实务中,主要依据审计的内在逻辑传递审计的哲学和思想,并通过审计中内在逻辑的研究促使人们协调审计理论和实务,提高审计质量和效率。...
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风险管理与内部控制系列手册 企业内部控制手册
宋方红,高立法,王士民主编;瞿春生,成春芳,周海泉副主编;虞旭清,朱静主审2015 年出版347 页ISBN:9787509639580内部控制手册是指导公司建立健全内部控制、进行风险管理的基础性文件,它将公司风险管理措施以书面形式展示和固化,明确了风险管理流程和风险管理岗位,是公司风险管理规范化的重要标志。通过完善公司内部控制,实...
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财务报告内部控制与风险管理
张先治,袁克利主译2008 年出版270 页ISBN:9787811222548本书由三部分组成,分别是:《COSO 1992 控制框架与管理层内部控制报告:实施情况调查和分析》、《基于全球视角的财务报告内部控制评估研究》、《企业风险管理:有效实施的工具与技术》。...
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企业内部控制与风险管理
徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2013 年出版224 页ISBN:9787565412936本书依据五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》,介绍先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论,通过企业运作中的典型实例讲解主要业务活动中的控制要点、控制标...
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